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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEDI PEDRO PARIZOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6818 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COM A FINALIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE COMPRA E VENDA DE SUCATAS METÁLICAS, PAPELÃO , PLÁSTICOS E ALUMÍNIO EM GERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CFE TERMO DE CONTRATO. 0,00 19.939,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COM A FINALIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE COMPRA E VENDA DE SUCATAS METÁLICAS, PAPELÃO , PLÁSTICOS E ALUMÍNIO EM GERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CFE TERMO DE CONTRATO. 19.939,20
09/08/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/150; 9.969,60
09/08/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/151; 1.661,60
09/08/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 83882 - NEDI PEDRO PARIZOTTO 856,46
09/08/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 83882 - NEDI PEDRO PARIZOTTO 1.610,11
19/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.661,60
19/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.503,03
03/09/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/152; 1.661,60
03/09/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 83882 - NEDI PEDRO PARIZOTTO 182,78
13/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/152; NEDI PEDRO PARIZOTTO - 83882 1.478,82
10/10/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 153; 1.661,60
10/10/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 83882 - NEDI PEDRO PARIZOTTO 182,78
10/10/2024 RESCISAO DE CONTRATO -4.984,80
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 153; 1.478,82
TOTAL 14.954,40 14.954,40 14.954,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 09/08/2024 856,46 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 09/08/2024 1.610,11 Lançada
INSS- PROPRIO 03/09/2024 182,78 Lançada
INSS- PROPRIO 10/10/2024 182,78 Lançada
TOTAL   2.832,13