Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6897 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
0,00 |
10.256,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO/2024 |
10.256,61 |
|
|
26/07/2024 |
liquidado cfe folha de julho 2024 |
|
10.256,61 |
|
25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.256,61 |
TOTAL |
10.256,61 |
10.256,61 |
10.256,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.