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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALIA ERPEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CAMPOS BORGES DIA 29/07/24 PARA A SERVIDORA ATENDER DILIGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO DE UMA DENÚNCIA RECEBIDA. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CAMPOS BORGES DIA 29/07/24 PARA A SERVIDORA ATENDER DILIGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO DE UMA DENÚNCIA RECEBIDA. 60,00
30/07/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 197989 60,00
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2024 NATALIA ERPEN - 82890 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.