Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NATALIA ERPEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CAMPOS BORGES DIA 29/07/24 PARA A SERVIDORA ATENDER DILIGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO DE UMA DENÚNCIA RECEBIDA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CAMPOS BORGES DIA 29/07/24 PARA A SERVIDORA ATENDER DILIGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO DE UMA DENÚNCIA RECEBIDA. |
60,00 |
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30/07/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 197989 |
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60,00 |
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14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2024
NATALIA ERPEN - 82890 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.