Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7293 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CFE CONTRATO Nº84/2024 NO PERÍODO DE 27/06 A 26/07/2024. |
0,00 |
47.589,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CFE CONTRATO Nº84/2024 NO PERÍODO DE 27/06 A 26/07/2024. |
47.589,10 |
|
|
01/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
|
47.589,10 |
|
07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
47.589,10 |
TOTAL |
47.589,10 |
47.589,10 |
47.589,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.