Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7307 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 17/2024 E CONCORRÊNCIA 02/2024. |
0,00 |
648,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 17/2024 E CONCORRÊNCIA 02/2024. |
648,90 |
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01/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/767; |
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648,90 |
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01/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 7307/2024, PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
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31,15 |
30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2024
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 |
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617,75 |
TOTAL |
648,90 |
648,90 |
648,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
01/08/2024 |
31,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,15 |
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