Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7397 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TURNO INVERSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR E ESCOLA TÉCNICA NO MÊS DE JULHO. |
0,00 |
12.688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR E ESCOLA TÉCNICA NO MÊS DE JULHO. |
12.688,00 |
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08/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/251; E/250; |
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12.688,00 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.688,00 |
TOTAL |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.