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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KATIUSA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SEVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO Nº195/2022 PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº285/2023 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 SEVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO Nº195/2022 PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº285/2023 7.000,00
26/01/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 30; 1.000,00
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 30; 1.000,00
05/03/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; 1.000,00
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2024 KATIUSA DE OLIVEIRA - 92077 1.000,00
27/03/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/38; 1.000,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2024 - REF. MARÇO/2024 KATIUSA DE OLIVEIRA - 92077 1.000,00
TOTAL 7.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 4.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.