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Última atualização realizada em 03/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 192/2022. 0,00 5.164,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JOSE ANGELO KUNZ NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº 192/2022. 5.164,64
22/04/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 4.236,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.236,00
26/07/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 928,64
14/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 928,64
TOTAL 5.164,64 5.164,64 5.164,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.