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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7610 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: GUINCHO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 389 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº136. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº136. 450,00
27/09/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº e/3529; 450,00
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2024 FAGNER DOS SANTOS - 64823 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.