Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7751 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA SERVIÇOS NAS ESTRADAS. |
0,00 |
157.476,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA SERVIÇOS NAS ESTRADAS. |
157.476,17 |
|
|
22/08/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/203; E/207; E/206; E/205; E/204; |
|
156.476,17 |
|
TOTAL |
157.476,17 |
156.476,17 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
157.476,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.