Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA CAMILA BRAUN NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2024, CFE CONTRATO Nº 332/2022 E 2° TERMO ADITIVO. |
14.812,91 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.236,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,00 |
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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4.236,00 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,00 |
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Outros Nº 7; 8; |
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2.824,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.824,00 |
| 01/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.412,00 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 18/02/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Recibo Nº 10; |
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1.412,00 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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692,91 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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692,91 |
| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| TOTAL |
14.812,91 |
14.812,91 |
14.812,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.