MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 144,67,187,163,153.
0,00
12.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 144,67,187,163,153.
12.030,00
23/08/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5675; E/5674; E/5678; E/5677; E/5681;
12.030,00
29/11/2024
Pagamento de Empenho 7819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.030,00
TOTAL
12.030,00
12.030,00
12.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.