Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7864 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
408 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ASBATECIIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
3.471,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ASBATECIIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
3.471,90 |
|
|
02/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 1/7501; |
|
3.471,90 |
|
01/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.471,90 |
TOTAL |
3.471,90 |
3.471,90 |
3.471,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.