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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7887 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Emenda
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES ANDERSON CAVALI, DAYANA SOARES DE CAMARGO, DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA, JOACIR CARMO SONDA, JOSE CARLOS MEHRING E NATALIA STRELOW. CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO VIA COMAJA. 0,00 57.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES ANDERSON CAVALI, DAYANA SOARES DE CAMARGO, DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA, JOACIR CARMO SONDA, JOSE CARLOS MEHRING E NATALIA STRELOW. CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO VIA COMAJA. 57.096,00
28/08/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Recibo Nº 03760; 57.096,00
28/08/2024 LIQUIDADO A MAIOR -38.882,34
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.213,66
01/10/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 3789; 22.138,52
10/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.138,52
07/11/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 16.743,82
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 16.743,82
TOTAL 57.096,00 57.096,00 57.096,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.