Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7892 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
Emenda |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMENDA DA BANCADA PP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS. |
0,00 |
10.716,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
EMENDA DA BANCADA PP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS. |
10.716,00 |
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19/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/17084; |
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10.716,00 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7892/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865679 |
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10.716,00 |
TOTAL |
10.716,00 |
10.716,00 |
10.716,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.