O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7893 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Emenda
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES CLAUDETE CAVALHEIRO, JADIR JOSE DE OLIVEIRA, ANDERSON CAVALI, DAYANA SOARES DE CAMARGO, DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA, JOACIR CARMO SONDA, JOSE CARLOS MEHRING E NATALIA STRELOW. CONTRATAÇÃO DE EXAMES VIA COMAJA. 0,00 76.128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES CLAUDETE CAVALHEIRO, JADIR JOSE DE OLIVEIRA, ANDERSON CAVALI, DAYANA SOARES DE CAMARGO, DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA, JOACIR CARMO SONDA, JOSE CARLOS MEHRING E NATALIA STRELOW. CONTRATAÇÃO DE EXAMES VIA COMAJA. 76.128,00
28/08/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Recibo nº 3760. 76.128,00
28/08/2024 LIQUIDADO A MAIOR -2.752,50
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 73.375,50
01/10/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 3789; 2.752,50
10/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.752,50
TOTAL 76.128,00 76.128,00 76.128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.