Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7925 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Licença P |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
0,00 |
3.461,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
3.461,96 |
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28/08/2024 |
liquidado cfe folha agosto 2024 |
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3.461,96 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.461,96 |
TOTAL |
3.461,96 |
3.461,96 |
3.461,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.