Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. |
6.561,67 |
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| 29/01/2024 |
liquidado cfe folha janeiro 2024 |
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6.561,67 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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193,70 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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1.149,36 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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1.434,60 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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1.744,95 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.039,06 |
| TOTAL |
6.561,67 |
6.561,67 |
6.561,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |