Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8312 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/08/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/08/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
60,00 |
|
|
03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 183483 |
|
60,00 |
|
06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.