Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8313 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
414 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
3.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
3.580,00 |
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16/09/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-760,00 |
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17/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 0/493; |
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2.820,00 |
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15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.820,00 |
TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.