Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIONATAN RITTER BOLICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8316 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 31/08, 01/09/24 TRANSPORTE DE ATLETA ESPUMOSENSE PARA PARTICIPAR DE MARATONA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
02 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 31/08, 01/09/24 TRANSPORTE DE ATLETA ESPUMOSENSE PARA PARTICIPAR DE MARATONA. |
300,00 |
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03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 189380 E 8265 |
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300,00 |
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13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8316/2024
DIONATAN RITTER BOLICO - 92250 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.