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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8361 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2024. 0,00 9.872,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2024. 9.872,47
03/09/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/162; 9.872,47
17/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2024 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 9.872,47
TOTAL 9.872,47 9.872,47 9.872,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.