Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8415 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
247,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. |
247,37 |
|
|
05/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 1/12303; |
|
247,37 |
|
05/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8415/2024, 85842 - JOSE VIONE & CIA LTDA |
|
|
2,97 |
17/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8415/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
244,40 |
TOTAL |
247,37 |
247,37 |
247,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
05/09/2024 |
2,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,97 |
|
|