Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8489 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
424 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2024 |
SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
12.325,00 |
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17/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; |
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12.325,00 |
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14/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.325,00 |
TOTAL |
12.325,00 |
12.325,00 |
12.325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.