Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8503 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS NOS DIAS 04,05,06/09/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
130,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2024 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS NOS DIAS 04,05,06/09/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
130,94 |
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11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 348570 |
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130,94 |
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26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,94 |
TOTAL |
130,94 |
130,94 |
130,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.