Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8526 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
CRACHÁS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
202 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE OITO CRACHÁS EM PVC 5,4X8,6cm, COM CORDÃO PARA OS SERVIDORES DO TEA. |
0,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
CONFECÇÃO DE OITO CRACHÁS EM PVC 5,4X8,6cm, COM CORDÃO PARA OS SERVIDORES DO TEA. |
296,00 |
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11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; |
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296,00 |
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18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2024
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 |
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296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.