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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8526 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: CRACHÁS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 202 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÃO DE OITO CRACHÁS EM PVC 5,4X8,6cm, COM CORDÃO PARA OS SERVIDORES DO TEA. 0,00 296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 CONFECÇÃO DE OITO CRACHÁS EM PVC 5,4X8,6cm, COM CORDÃO PARA OS SERVIDORES DO TEA. 296,00
11/09/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; 296,00
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2024 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 296,00
TOTAL 296,00 296,00 296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.