Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8630 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
32 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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22 Pastas A/Z lombo largo A4,
30 Pilhas AA,
50 Pilhas AAA |
0,00 |
396,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
22 Pastas A/Z lombo largo A4,
30 Pilhas AA,
50 Pilhas AAA |
396,80 |
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TOTAL |
396,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
396,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.