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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILDO RODRIGUES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8680 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 444 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO EM PONTES DA CIDADE E INTERIOR APÓS OS DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº3706/2024. 0,00 7.202,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO EM PONTES DA CIDADE E INTERIOR APÓS OS DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº3706/2024. 7.202,00
13/09/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 9/180; 7.202,00
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8680/2024 GILDO RODRIGUES DE MOURA - 80374 7.202,00
TOTAL 7.202,00 7.202,00 7.202,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.