Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8690 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
445 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
1.088,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
1.088,19 |
|
|
17/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/4696; |
|
1.088,19 |
|
01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2024
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 63823 |
|
|
1.088,19 |
TOTAL |
1.088,19 |
1.088,19 |
1.088,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.