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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSILENE TOLEDO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8762 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 17,18/09/24 PARA CURSO DE APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 17,18/09/24 PARA CURSO DE APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 120,00
19/09/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 4807 E 6637. 120,00
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2024 CASSILENE TOLEDO FRANÇA - 92801 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.