Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8801 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO DE PACIENTES DO SUS. |
492,00 |
|
|
19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 200/15401; |
|
492,00 |
|
19/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8801/2024, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
5,90 |
03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 92942 |
|
|
486,10 |
TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
19/09/2024 |
5,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
5,90 |
|
|