Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9229 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO PAP – EMENDA DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS REF. REDUÇÃO DE FILAS DO SUS. |
0,00 |
144.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS REF. REDUÇÃO DE FILAS DO SUS. |
144.338,00 |
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03/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Recibo Nº 3789; |
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144.338,00 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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144.338,00 |
TOTAL |
144.338,00 |
144.338,00 |
144.338,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.