Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 9304 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,15,132,131,67,130,33,85,138,180,89,154,144,178. | 0,00 | 10.900,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/10/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,15,132,131,67,130,33,85,138,180,89,154,144,178. | 10.900,00 | ||
04/10/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2667; E/2666; E/2665; | 10.900,00 | ||
22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9304/2024 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 10.900,00 | ||
TOTAL | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |