Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9402 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
139 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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15 Correntes Média ,
20 Cabos de Aço ,
08 Cadeados 30,
05 Cadeados 40,
05 Cadeados 50,
05 Cadeados 60,
03 Fita Zebrada de 100 metros |
0,00 |
3.313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
15 Correntes Média ,
20 Cabos de Aço ,
08 Cadeados 30,
05 Cadeados 40,
05 Cadeados 50,
05 Cadeados 60,
03 Fita Zebrada de 100 metros |
3.313,00 |
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04/10/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/56933019; |
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3.313,00 |
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11/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.313,00 |
TOTAL |
3.313,00 |
3.313,00 |
3.313,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.