O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9449 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO JOSE DO OURO QUE FORAM CHAMADOS PELA FILA DO GERCON. 0,00 3.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO JOSE DO OURO QUE FORAM CHAMADOS PELA FILA DO GERCON. 3.510,00
14/10/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 3/1427; 3.510,00
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9449/2024 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 3.510,00
TOTAL 3.510,00 3.510,00 3.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.