Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORREA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9508 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS NA CIDADE. |
0,00 |
35.181,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS NA CIDADE. |
35.181,35 |
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16/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; |
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35.181,35 |
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06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9508/2024
CORREA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 92675 |
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35.181,35 |
TOTAL |
35.181,35 |
35.181,35 |
35.181,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.