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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9686 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17/10 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0,00 58,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17/10 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 58,90
18/10/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 471575 58,90
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9686/2024 MATHEUS DE MORAIS - 92926 58,90
TOTAL 58,90 58,90 58,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.