Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9688 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE PEDÁGIOS E DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO DIA 17/10/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
258,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
REEMBOLSO DE PEDÁGIOS E DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO DIA 17/10/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
258,76 |
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18/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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258,76 |
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24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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258,76 |
25/10/2024 |
ref empenhado a maior |
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-129,38 |
25/10/2024 |
pago a maior |
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-129,38 |
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25/10/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-129,38 |
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TOTAL |
129,38 |
129,38 |
129,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.