Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9727 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/10/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO DE CIR NA 6ª CRS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/10/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO DE CIR NA 6ª CRS. |
60,00 |
|
|
25/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
|
60,00 |
|
13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.