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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9729 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/10/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS. 0,00 184,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/10/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ª CRS. 184,48
25/10/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 476165; 184,48
13/11/2024 Pagamento de Empenho 9729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,48
TOTAL 184,48 184,48 184,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.