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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10100 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO E TROCA DE CORREIA DO VEÍCULO QUE ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 23/10/2025 EM PORTO ALEGRE E ESTRAGOU NA ESTRADA. 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO E TROCA DE CORREIA DO VEÍCULO QUE ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 23/10/2025 EM PORTO ALEGRE E ESTRAGOU NA ESTRADA. 560,00
24/10/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/430987; 900/18; REF. EMPENHO 10100/2025 92850 - MAIKEL DOS SANTOS 560,00
31/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10100/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00