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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10202 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE GERARDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE SAÚDE GERARDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 180,00
30/10/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19324; REF. EMPENHO 10200/2025 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 180,00
12/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10202/2025 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00