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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 10214 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 155,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 155,33
31/10/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/6116; REF. EMPENHO 10214/2025 92333 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E 155,33
14/11/2025 Pagamento de Empenho 10214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,33
TOTAL 155,33 155,33 155,33
SALDO A PAGAR 0,00