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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10230 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 EXAMES PERIÓDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. 0,00 1.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 20 EXAMES PERIÓDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. 1.518,00
04/11/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/202535; REF. EMPENHO 10230/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1.518,00
TOTAL 1.518,00 1.518,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.518,00