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Última atualização realizada em 26/02/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10358 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92 EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6.982,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 92 EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6.982,80
04/11/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/202535; REF. EMPENHO 10358/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 6.982,80
19/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10358/2025 UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 94397 6.982,80
TOTAL 6.982,80 6.982,80 6.982,80
SALDO A PAGAR 0,00