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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10358 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EXAMES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92 EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 6.982,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 92 EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6.982,80
04/11/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/202535; REF. EMPENHO 10358/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 6.982,80
TOTAL 6.982,80 6.982,80 0,00
SALDO A PAGAR 6.982,80