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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10374 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA MAIKEL DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/11/2025 A PORTO ALEGRE. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA MAIKEL DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/11/2025 A PORTO ALEGRE. 100,00
05/11/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/433425; REF. EMPENHO 10374/2025 92850 - MAIKEL DOS SANTOS 100,00
14/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10374/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00