Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA FEVEREIRO 2025 |
4.891,35 |
|
|
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2025 |
|
4.891,35 |
|
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
|
|
30,36 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
|
|
406,56 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
|
|
596,80 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
|
|
704,76 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
|
|
773,50 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.379,37 |
| TOTAL |
4.891,35 |
4.891,35 |
4.891,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |