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Última atualização realizada em 29/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10493 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MARKETING
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 106 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO,CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 0,00 4.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO,CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 4.790,00
17/11/2025 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REF. EMPENHO 10493/2025 94115 - GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME 2.395,00
28/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REF. EMPENHO 10493/2025 94115 - GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME 2.395,00
04/12/2025 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/16; REF. EMPENHO 10493/2025 94115 - GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME 2.395,00
16/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/16; REF. EMPENHO 10493/2025 94115 - GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME 2.395,00
TOTAL 4.790,00 4.790,00 4.790,00
SALDO A PAGAR 0,00