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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PARASOU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10681 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ARTIGOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60 BOLAS DE VÔLEI, 54 BOLAS DE HANDEBOL, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 09, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 11, 64 BOLAS DE FUTSAL SUB 13, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 15, 10 BOLAS DE FUTSAL FEMININO ADULTO, 10 BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. 0,00 11.319,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 60 BOLAS DE VÔLEI, 54 BOLAS DE HANDEBOL, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 09, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 11, 64 BOLAS DE FUTSAL SUB 13, 10 BOLAS DE FUTSAL SUB 15, 10 BOLAS DE FUTSAL FEMININO ADULTO, 10 BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. 11.319,00
TOTAL 11.319,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.319,00