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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10740 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 58 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8,31 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO Nº141; 9,15 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº185. 0,00 2.863,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 8,31 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO Nº141; 9,15 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº185. 2.863,44
17/11/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1102; E/1101; REF. EMPENHO 10740/2025 103 - BATERIAS VEDOIA LTDA 2.853,44
TOTAL 2.863,44 2.853,44 0,00
SALDO A PAGAR 2.863,44